大红鹰dhy5566财政局
关于财政专项扶贫资金督导检查情况的通报
区直相关部门:
为贯彻落实区委、区政府坚决打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战精神,按照区扶贫开发和脱贫领导小组工作要点,落实全区扶贫开发和脱贫工作。9月10日至12日,区财政局对财政专项扶贫资金的使用情况开展了专项督导检查。通过查看资金拨付凭证、往来单据、抽取部分档案、查看四方联签、进企到户实地检查,发现在资金管理中仍存在一些问题。
一、检查中存在的问题
1、四方联签单不规范问题
经检查,资金使用部门在四方联签使用过程中均存在填写不规范,签章不完整、部分日期空白的问题。
2、档案管理不规范问题
经检查,资金使用部门在资金使用过程中档案保存较完整,但存在档案封面内容填列不全、无编号、个别资料未按规定入档等问题。
二、整改要求:
1、区直各相关部门高度重视,逐项核对,迅速开展整改工作。
2、要认真学习《大红鹰dhy0088网页版财政专项扶贫资金管理办法》和《大红鹰dhy0088网页版财政扶贫资金支付监控实施细则》明晰责任并严格落实。
3、区直各相关部门要摸清财政各类扶贫资金的投入及使用情况,加大财政专项扶贫资金的实际支出,提高资金实际支出率,确保财政专项扶贫资金的使用效益。
4、财政部门将督促资金使用部门加快整改速度,督促完善工作业务流程,严格执行相关制度,规范程序、手续。
区直相关部门,于10月15日前将整改落实情况形成文字材料报送区财政局。财政部门将整改资料汇总后向区扶贫办报备并公示《大红鹰dhy5566财政局关于财政专项扶贫资金督导检查情况的通报》。
大红鹰dhy0088网页版财政局
2018年9月13日